Orden de Compra. Nº2268-526-SE10 "EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS ID 2268-11062-LE08 ."
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-526-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2010
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS ID 2268-11062-LE08 .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-11062-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 30153,76
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
Razón Social ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
R.U.T. 79.968.750-K
Sucursal ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda1MesContrato de Mantención y Soporte mensual, período desde el 13 Agosto 2010 al 12 Septiembre 2010. Cuota 21/24. Factura N° 2751 (USD 320 paridad $ 495.95).Contrato de Mantención y Soporte mensual, período desde el 13 Agosto 2010 al 12 Septiembre 2010. Cuota 21/24. Factura N° 2751 (USD 320 paridad $ 495.95). $ 158.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.704 $ 158.704
Total Neto $ 158.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.154
TOTAL OC $ 188.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.