|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2268-55-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-51-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
1111768,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Famaproyectos |
|
Razón Social |
FAMA PROYECTOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.426.208-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Famaproyectos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | Mantención preventiva de tableros eléctricos, suministro e instalación de puntos eléctricos (computacionales y estándar) y puntos de red - segun bases tecnicas adjuntas | |
$ 5.851.411,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.851.411
|
$ 5.851.411
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.851.411
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.111.768
|
|
$ 6.963.179
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.