Orden de Compra. Nº2268-562-SE09 "Suministro de Pallets ID 2268-11070-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-562-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Pallets ID 2268-11070-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-11070-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 129675
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socoem
Razón Social SOC. COMERCIALIZADORA Y DIST. DE PRODUCT. Y MAT.
R.U.T. 76.688.620-5
Sucursal Socoem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pallets150UnidadSuministro de PalletsSuministro de Pallets $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.500 $ 682.500
Total Neto $ 682.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.675
TOTAL OC $ 812.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.