Orden de Compra. Nº2268-615-SE09 "ID 2268-58-LP08 Transporte Productos Farmacéuticos"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-615-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ID 2268-58-LP08 Transporte Productos Farmacéuticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-58-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 12114987,1
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QTrade S.A.
Razón Social Q TRADE S A
R.U.T. 96.666.220-4
Sucursal QTrade S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1MesServicio Transporte Intermediación, Junio/09. Factura N° 61442.Servicio Transporte Intermediación, Junio/09. Factura N° 61442. $ 23.659.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.659.090 $ 23.659.090
78101801
Servicios de transporte local en camión1MesServicio Transporte Intermediación, Junio/09. Factura N° 61564.Servicio Transporte Intermediación, Junio/09. Factura N° 61564. $ 40.104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.104.000 $ 40.104.000
Total Neto $ 63.763.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.114.987
TOTAL OC $ 75.878.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.