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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-739-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 2268-20-LP09 TRANSPORTES PNAC/PACAM ZONA SUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2268-98-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2049681,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2009 |
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Proveedor |
LOGIC GROUP S.A. |
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Razón Social |
LOGIC GROUP S A
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R.U.T. |
96.993.870-7 |
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Sucursal |
LOGIC GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Arauco. Factura N°5618. | Transportes PNAC/PACAM. SS Arauco. Factura N°5618. |
$ 496.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.091
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$ 496.091
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Araucania Sur. Factura N°5619. | Transportes PNAC/PACAM. SS Araucania Sur. Factura N°5619. |
$ 4.163.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.163.970
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$ 4.163.970
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Araucania Norte. Factura N°5620. | Transportes PNAC/PACAM. SS Araucania Norte. Factura N°5620. |
$ 1.021.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.021.680
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$ 1.021.680
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Valdivia. Factura N°5621. | Transportes PNAC/PACAM. SS Valdivia. Factura N°5621. |
$ 2.664.366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.664.366
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$ 2.664.366
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Osorno. Factura N°5622. | Transportes PNAC/PACAM. SS Osorno. Factura N°5622. |
$ 810.055,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.055
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$ 810.055
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| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Carga | Transportes PNAC/PACAM. SS Reloncavi. Factura N°5623. | Transportes PNAC/PACAM. SS Reloncavi. Factura N°5623. |
$ 1.631.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.631.635
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$ 1.631.635
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Total Neto
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$ 10.787.797
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.049.681
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$ 12.837.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.