Orden de Compra. Nº2268-767-SE09 "ID 2268-11062-LE08 EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS."
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-767-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11062-LE08 EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-11062-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 33865,6
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
Razón Social ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
R.U.T. 79.968.750-K
Sucursal ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda1MesServicio de Mantención y soporte mensual, período desde el 15 Septiembre al 14 Octubre 2009. Factura N° 2351 (USD 320 paridad $ 557,00), cuota 10/24.Servicio de Mantención y soporte mensual, período desde el 15 Septiembre al 14 Octubre 2009. Factura N° 2351 (USD 320 paridad $ 557,00), cuota 10/24. $ 178.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.240 $ 178.240
Total Neto $ 178.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.866
TOTAL OC $ 212.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.