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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-81-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-70-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
301340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101902
| Ingeniería de productos para petróleo y gas | 26 | Galón | Se requiere la adquisición de vales de recarga de gas licuado de petróleo (GLP), conforme a las siguientes especificaciones técnicas:
Vales canjeables por carga de gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros de 45 kilogramos.Formato del vale Vales físicos, debidamente foliados o con sistema de identificación único.Deben permitir su trazabilidad y control administrativo.Vigencia mínima de 24 meses desde la fecha desde la fecha de emisión.El producto y su distribución deberán cumplir con normativa | |
$ 61.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.586.000
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$ 1.586.000
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Total Neto
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$ 1.586.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.340
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$ 1.887.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.