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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2268-93-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2268-78-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GARDEN KIDS |
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Razón Social |
Centro De Educacion Inicial Spa
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R.U.T. |
76.502.445-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GARDEN KIDS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86101710
| Servicios de formación en educación | 1 | Unidad | Servicio de Sala Cuna (POR 2 MESES)en la Comuna de San Miguel que incluya el cuidado y educación de niños entre 84 (ochenta y cuatro) días y 24 (veinticuatro) meses de edad, en jornada completa en horario de 07:30 a 18:00 hrs.Para los meses de Junio y Julio 2026 // En oferta se debera "adjuntar autorización de funcionamiento".(EXCLUYENTE)// oferta debe ajustarse a los terminos de referencia. | |
$ 1.060.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.060.000
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$ 1.060.000
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Total Neto
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$ 1.060.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.060.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.