Orden de Compra. Nº2269-103-AG25 "Servicio de coffee para 18 personas, para reunión que se realizará el miércoles 10 de Diciembre 2025 a las 9.30 horas en la sala de reuniones del DEPROV Cautín Sur. Coordina Cinthia Bascur"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee para 18 personas, para reunión que se realizará el miércoles 10 de Diciembre 2025 a las 9.30 horas en la sala de reuniones del DEPROV Cautín Sur. Coordina Cinthia Bascur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación Claro Solar N°1075.
Comuna Temuco
Impuesto 17882,42
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N°1075.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ALEJANDRA
Razón Social SERVICIOS DE CATERING MARÍA ALEJANDRA CASANOVA HOHMANN E.I.R.L.
R.U.T. 76.759.315-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaEl coffee deberá incluir jugos, té, café de grano, leche para cortar, yogurt con granola, brochetas de frutas, mini sandwiches en pan amasado, bocadillos salados y dulces, kuchen y pie de limón caseros  $ 94.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118
Total Neto $ 94.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.882
TOTAL OC $ 112.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.