|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2269-129-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
01 NOVIEMBRE SERVICIO DE TRASLADO DEL 12 AL 15 DAMARY LUENGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
|
|
R.U.T. |
61.947.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kosmo |
|
Razón Social |
DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME
|
|
R.U.T. |
9.715.036-2 |
|
Sucursal |
Kosmo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804 2239-10-LP14
| Servicios de taxi | 1 | | (1381979 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG IX REGIÓN 1408479 | (1381979) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG IX REGIÓN; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $781250 |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 781.250,00
|
$ 150
|
$ 781.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 781.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 781.400
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.