Orden de Compra. Nº2269-141-CM18 "03 JORNADA DE REDES 17/12/2018"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-141-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 03 JORNADA DE REDES 17/12/2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00349-03/2403531 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 377522
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO VALPARAISO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1314187 )SALONES - HASTA 55 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1340208(1314187) SALONES - HASTA 55 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: -; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114506 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA 1134506(1114506) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114512 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO TELÓN ELECTRICO PROYECCION JORNADA COMPLETA 1134512(1114512) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO TELÓN ELECTRICO PROYECCION JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114514 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA 1134514(1114514) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 129.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.700 $ 129.700
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida85 (1114625 )CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134625(1114625) CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.500 $ 1.164.500
90101601
2239-1-LP15
Banquetes85 (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629(1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.950 $ 532.950
Total Neto $ 2.069.750
Descuento $ 82.790
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.522
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.364.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.