Orden de Compra. Nº2269-173-SE07 "Jornada"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-173-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Jornada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Atenciòn Jornada Integraciòn Educ. Especial .- Cta. 09.0103.24.03 F.1 Nº 167 Solicitante: Zoila Queupul .-
Proveniente de Licitación 2269-3-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackena Nº574
Comuna -1
Impuesto 10857,1282
Dirección de Envío de la Factura General Mackena Nº574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA
R.U.T. 5.558.282-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias17UnidadCentros de conferenciasSuministro de Servicio de Atenciòn de Jornadas Educ. Especial.- $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.137 $ 57.143
Total Neto $ 57.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.857
TOTAL OC $ 68.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.