|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2269-382-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO IMPRESIÓN 08/2403531 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
|
|
R.U.T. |
61.947.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
17100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIGITALBRAND |
|
Razón Social |
DIGITAL BRAND LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.019.377-1 |
|
Sucursal |
DIGITALBRAND |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 18 | | (1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108 | (1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ;Región : IX
|
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.100
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 107.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.