Orden de Compra. Nº2269-5-AG23 "Compra de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-5-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 106504,12
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadSe adjunta archivo con detalle de materiales requeridos  $ 560.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.548 $ 560.548
Total Neto $ 560.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.504
TOTAL OC $ 667.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.