Orden de Compra. Nº2269-6-SE11 "Fotocopias .-"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-6-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Fotocopias .-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2269-15-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 1571,68
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora OMEGA
Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES
R.U.T. 9.458.959-2
Sucursal Distribuidora OMEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras752UnidadServicio de Fotocopiado mes de Febrero.-  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.272 $ 8.272
Total Neto $ 8.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.572
TOTAL OC $ 9.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.