|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2269-85-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslados .- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2269-4-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
|
|
R.U.T. |
61.947.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kosmo |
|
Razón Social |
DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME
|
|
R.U.T. |
9.715.036-2 |
|
Sucursal |
Kosmo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804
| Servicios de taxi | 2 | Unidad | salida día 20-05-11 Comuna Curarrehue (Norma Catrilaf)
Salida día 24-05-11 Comuna Curarrehue (Everardo Mendez) | |
$ 70.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
78111804
| Servicios de taxi | 3 | Unidad | Salida día 23-05-11 Comuna Toltén Queule ( Raúl Reyes )
Salida día 27-05-11 Comuna Freire Rural ( Lautaro Jara )
Salida día 23-05-11 Comuna Toltén (Everardo Mendez )
| |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.000
|
$ 195.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 335.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.