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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-1184-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2270-251-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mensajes de Prevención del VIH/SIDA para las ciudades de Arica e Iquique. ID:97604 Cod.:20382 RES.N°707, 07-11-2007 |
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Proveniente de Licitación
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2270-251-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud I Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Lagos 1027 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
175310,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Lagos 1027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A
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R.U.T. |
84.295.700-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101504
| Publicidad en diarios electrónicos | 1 | Unidad no definida | Publicidad en diarios electrónicos | Servicio de publicación en Diario Electrónico, caja de 120x125 pixeles a todo color con duración 1 mes. |
$ 922.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 922.689
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$ 922.689
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Total Neto
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$ 922.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.311
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$ 1.098.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.