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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-1313-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESION PARA PNI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
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4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marco Antonio Cifuentes Doren |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO DEL NINO JE CIFUENTES DOREN
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R.U.T. |
11.692.355-6 |
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Sucursal |
Marco Antonio Cifuentes Doren |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 200 | Unidad | AFICHES IMPRESOS A TODO COLOR 4/0, EN PAPEL COUCHE DE 170 G. TAMAÑO 33X50 CM. | AFICHES IMPRESOS A TODO COLOR 4/0, EN PAPEL COUCHE DE 170 G. TAMAÑO 33X50 CM. |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | FOLLETOS LACTANCIA, IMPRESOS A TODO COLORN EN PAPEL COUCHE DE 170 GR. | FOLLETOS LACTANCIA, IMPRESOS A TODO COLORN EN PAPEL COUCHE DE 170 GR. |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.