Orden de Compra. Nº2270-220-AG24 "Exp N°35823 - Servicio de Coffee Break "Jornada Regional Anual del Programa de Tuberculosis" - Salud Publica"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-220-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Exp N°35823 - Servicio de Coffee Break "Jornada Regional Anual del Programa de Tuberculosis" - Salud Publica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
Comuna Iquique
Impuesto 115900
Dirección de Envío de la Factura THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMAST
Razón Social PATRICIA JACQUELINE AMAS TOLEDO
R.U.T. 10.370.093-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMAST
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Coffee Break jornada Mañana para 200 personas. (Los cuales se deben entregarse 100 el día 01/08 y 100 el día 02/08). El servicio debe ofrecer lo siguiente: 01 Té o café o hierbas. 01 vaso de jugo de fruta natural. 1 brocheta de futas. 1 un. dulce (dulce de maicena, profiterol o queque). 3 tapa Sándwich pan miga blanco o integral (Ave Pimentón, Ave palta, queso- tomate-orégano, huevo jamón). Además debe incluir lo indicado en Términos de Referencia adjuntos.Servicio de Coffee Break jornada Mañana para 200 personas. (Los cuales se deben entregarse 100 el día 01/08 y 100 el día 02/08) $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Coffee Break jornada Tarde para 100 personas. El servicio debe ofrecer lo siguiente: 01 Té o café o hierbas. 01 vaso de jugo de fruta natural. 1 tapadito pan miga surtido (Ave Pimentón, Ave palta, queso- tomate-orégano, huevo jamón). 1 un. dulce (dulce de maicena, profiterol o queque). Además debe incluir lo indicado en Términos de Referencia adjuntos.Servicio de Coffee Break jornada Tarde para 100 personas. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.900
TOTAL OC $ 725.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.370.093-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.992.427-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.609.565-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.407.657-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.