Orden de Compra. Nº2270-226-OC08 "CONFECCIÓN TALONARIO ACTA DE INSPECCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-226-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2008
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN TALONARIO ACTA DE INSPECCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID:139651 Cod.:007226 Ppto.Funcionamiento Subt.22 Item:2207002, SERVICIO DE IMPRESIÓN RES.N°189,08-04-2008
Proveniente de Licitación 2270-25-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027
Comuna -1
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASTILLO ZUNIGA ELIZABETH GLORIA Y OTRA
R.U.T. 53.299.826-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Block 50/2 por 2 , Acta de Inspección15TalonarioBlock 50/2 por 2 , Acta de InspecciónActa de Inspección $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.