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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-236-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-27-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SERVICIOS DEL MES DE MAYO SE TRAMITAN CON FACTURA N°51, EMITIDA POR EL PROVEEDOR CON FECHA 06 DE JUNIO DE 2016 Y CANCELADAS CON ORDEN DE COMPRA 2270-370-SE16 DEL 22/06/2016.- |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2270-27-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
494000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Digna Olga |
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Razón Social |
DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI
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R.U.T. |
76.377.882-7 |
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Sucursal |
Digna Olga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicios de Aseo y Ornato, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá, desde el mes de Mayo a Diciembre de 2016, de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación. | Valor de servicio en forma mensual |
$ 2.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600.000
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$ 2.600.000
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Total Neto
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$ 2.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 494.000
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$ 3.094.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.