Orden de Compra. Nº2270-236-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-27-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-236-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-27-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DEL MES DE MAYO SE TRAMITAN CON FACTURA N°51, EMITIDA POR EL PROVEEDOR CON FECHA 06 DE JUNIO DE 2016 Y CANCELADAS CON ORDEN DE COMPRA 2270-370-SE16 DEL 22/06/2016.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-27-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Esmeralda 475
Comuna Iquique
Impuesto 494000
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Digna Olga
Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI
R.U.T. 76.377.882-7
Sucursal Digna Olga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de Aseo y Ornato, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá, desde el mes de Mayo a Diciembre de 2016, de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación.Valor de servicio en forma mensual $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.000
TOTAL OC $ 3.094.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.