Orden de Compra. Nº2270-271-SE20 "SERV. HOSPEDAJE RESIDENCIAS SANITARIAS Hotel Cavancha"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-271-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SERV. HOSPEDAJE RESIDENCIAS SANITARIAS Hotel Cavancha
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 405
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 18754824
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES DEL NORTE SPA
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL NORTE SPA
R.U.T. 76.454.595-8
Sucursal INVERSIONES DEL NORTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidadservicio de hospedaje para las personas que se indican en protocolo de Residencias Sanitarias del Plan de Acción Corona Virus COVID-19 servicio de alojamiento con alimentación,desayuno, lmuerzo, Once y Cena, servicio de mucama, aseo y sanitización, disponibilidad de productos de aseo personal y servicio de seguridad. $ 98.709.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.709.600 $ 98.709.600
Total Neto $ 98.709.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.754.824
TOTAL OC $ 117.464.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.