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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-328-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXP.N°64304/2025 COMPRA CALENDARIO IMANES/ZOONOSIS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
80936,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emelnor Impresores |
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Razón Social |
IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.
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R.U.T. |
99.554.240-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emelnor Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112002
| Calendarios | 1180 | Unidad | Dimensiones: 7 x 9 cm.
Material: Imán flexible adherible.
Impresión: Calendario del año vigente con diseño alusivo a la campaña contra el mosquito Aedes aegypti. (Gráfica que será entregada una vez adjudicado el oferente)
Acabado: Full color, con barniz protector.
Uso: Adherible a superficies metálicas (ej. refrigerador, pizarras, archivadores).
mayor detalle en tdr. | |
$ 361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.980
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$ 425.980
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Total Neto
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$ 425.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.936
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$ 506.916
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.