Orden de Compra. Nº2270-33-SE20 "SERVICIOS DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN_MES ENERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-33-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN_MES ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Esmeralda 475
Comuna Iquique
Impuesto 494000
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Keldan Ltda
Razón Social sociedad industrial KELDAN limitada
R.U.T. 76.202.436-5
Sucursal Sociedad Keldan Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de Aseo y Ornato, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá, de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación. PROCESO DE FACTURACIÓN PAGADA MÁXIMO A 30 DÍAS DE FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA CONFORME CON ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.SERVICIOS DE ASEO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.- $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.000
TOTAL OC $ 3.094.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.