Orden de Compra. Nº2270-336-OC08 "ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIO PORTÁTIL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-336-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS DE RADIO PORTÁTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID:163716 Cod.:023105 Ppto. FUNCIONAMIENTO RES.N°369, 04-07-2008
Proveniente de Licitación 2270-62-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027
Comuna -1
Impuesto 29412
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERNANDO GABRIEL PIAZZETTA LONGUEIRA
R.U.T. 14.638.238-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191510
Arriendo mensual de radios (valor neto + IVA)9UnidadArriendo mensual de radios (valor neto + IVA)Arriendo de equipos portátiles $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
Total Neto $ 154.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.412
TOTAL OC $ 184.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.