|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2270-443-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE PLAN DE CONTROL Y ALIMENTACION SALUDABLE DESDE 2270-71-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2270-71-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
|
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
44270 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
|
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jerusalen Eventos |
|
Razón Social |
JUAN ANTONIO CABELLO SERON
|
|
R.U.T. |
10.037.918-k |
|
Sucursal |
Jerusalen Eventos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 100 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE PLAN DE CONTROL Y ALIMENTACION SALUDABLE,PARA 100 PERSONAS EN JORNADA DE LA MAÑANA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS. | |
$ 1.518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.800
|
$ 151.800
|
50201706
| Café | 80 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE PLAN DE CONTROL Y ALIMENTACION SALUDABLE,PARA 80 PERSONAS EN JORNADA DE LA TARDE, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS. | |
$ 1.015,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.200
|
$ 81.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 233.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.270
|
|
$ 277.270
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.