Orden de Compra. Nº2270-472-SE11 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMPIN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-472-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMPIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-24-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 53946,13
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor importadora y expotadora jean sternberg
Razón Social JEAN ALEJANDRO STERNBERG TEXIDO
R.U.T. 9.989.978-6
Sucursal importadora y expotadora jean sternberg
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIADO COMPIN.SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMPIN. $ 283.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.927 $ 283.927
Total Neto $ 283.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.946
TOTAL OC $ 337.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.