Orden de Compra. Nº2270-497-SE21 "EXPED.25083_SERV. ASEO LIC.2270-5-LE21_MAYO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-497-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2021
Nombre de la Orden de Compra EXPED.25083_SERV. ASEO LIC.2270-5-LE21_MAYO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1327
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Esmeralda 475
Comuna Iquique
Impuesto 339245
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aseo Integral MKL
Razón Social HILDA JESUSA GARCIA LOPEZ
R.U.T. 14.639.595-3
Sucursal Aseo Integral MKL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, HIGIENIZACIÓN, JARDINERÍA Y RETIRO DE BASURA DIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD. DESDE ADJUDICACIÓN 2a QUINCENA DE MAYO 2021.Servicio de Aseo Integral, Mantención del mismo en diferentes áreas y Retiro de Basura de todas las dependencias de la SEREMI, de lunes a sábado. $ 1.785.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.500 $ 1.785.500
Total Neto $ 1.785.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.245
TOTAL OC $ 2.124.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.