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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-564-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXP 25587/2021 Aseo CTM abril-junio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 475 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1035500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Digna Olga |
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Razón Social |
DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI
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R.U.T. |
76.377.882-7 |
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Sucursal |
Digna Olga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio aseo integral abril CTM. Incluye suministros de insumos para baños. | Servicio aseo integral abril CTM. Incluye suministros de insumos para baños. |
$ 2.180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.180.000
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$ 2.180.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio aseo integral mayo CTM. Incluye suministros de insumos para baños. | Servicio aseo integral mayo CTM. Incluye suministros de insumos para baños. |
$ 2.180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.180.000
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$ 2.180.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio aseo integral 01 al 15 junio CTM. Incluye suministros de insumos para baños. | Servicio aseo integral 01 al 15 junio CTM. Incluye suministros de insumos para baños. |
$ 1.090.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 5.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.035.500
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$ 6.485.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.