|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2270-566-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA EVALUACION COMITE REGIONAL CMUNAS VULNERABLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2270-142-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud I Región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
|
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
171000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
|
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ATTIVA |
|
Razón Social |
PLAY SPORT, CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.052.631-2 |
|
Sucursal |
ATTIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio Producción Encuentro "Jornada Evaluación Plan Acción Comité Regional Comunas Vulnerables" a realizar entre el 14 y el 18 de diciembre 2009 incluyendo servicios traslado, transporte, alimentación de los asistentes y Alojamiento según detalle an TD | |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 900.000
|
$ 900.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 171.000
|
|
$ 1.071.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.