Orden de Compra. Nº2270-656-SE18 "CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS SEREMI_AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-656-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS SEREMI_AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Al 27-08-2018
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Esmeralda 475
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
R.U.T. 96.541.870-9
Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9496752 VIVAR 461 Al 27-08-2018Cliente: 9496752 VIVAR 461 Al 27-08-2018 $ 131.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.900 $ 131.900
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9421879 RIQUELME 378 Al 27-08-2018Cliente: 9421879 RIQUELME 378 Al 27-08-2018 $ 216.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.400 $ 216.400
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9109976 BOLÍVAR 478 Al 27-08-2018Cliente: 9109976 BOLÍVAR 478 Al 27-08-2018 $ 518.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.200 $ 518.200
Total Neto $ 866.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 866.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.