Orden de Compra. Nº2270-669-SE10 "SERVICIO DE RADIO TAXI PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2010"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-669-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RADIO TAXI PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-85-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 155392,83
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor radio taxi cavancha
Razón Social CARMEN GLORIA ABARZA QUILHOT
R.U.T. 8.241.078-3
Sucursal radio taxi cavancha
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Quincena   $ 817.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.857 $ 817.857
Total Neto $ 817.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.393
TOTAL OC $ 973.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.