Orden de Compra. Nº2270-841-SE19 "SERVICIOS DE VIGILANCIA_ORDEN DE COMPRA DESDE LICIT_SEPTIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-841-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE VIGILANCIA_ORDEN DE COMPRA DESDE LICIT_SEPTIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación
Comuna Iquique
Impuesto 292600
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Tarapaca Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAGNO Y PINTO LIMITADA
R.U.T. 76.264.851-2
Sucursal Seguridad Tarapaca Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Mes/HombreContratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad, para las dependencias del COMPIN, DAS y SEREMI de Salud de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas de la Licitación.SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LAS UNIDADES DEL COMPIN, DAS ATENCIÓN DE PUBLICO Y ESMERALDA. $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.000 $ 1.540.000
Total Neto $ 1.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.600
TOTAL OC $ 1.832.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.