Orden de Compra. Nº2270-939-SE19 "SERVICIOS DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN_MES NOVIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-939-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN_MES NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2270-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027
Comuna Iquique
Impuesto 494000
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Keldan Ltda
Razón Social sociedad industrial KELDAN limitada
R.U.T. 76.202.436-5
Sucursal Sociedad Keldan Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de Aseo y Ornato, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá, de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación. PROCESO DE FACTURACIÓN PAGADA MÁXIMO A 30 DÍAS DE FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA CONFORME CON ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.SERVICIOS DE ASEO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.000
TOTAL OC $ 3.094.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.