Orden de Compra. Nº2271-133-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-34-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-133-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-34-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6926 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna Pudahuel
Impuesto 163913
Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECSAN SOC.COM.LTDA.
Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.364.310-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECSAN SOC.COM.LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos50UnidadENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10 AMP BTICINO O SimilarENCHUFE DOBLE EMBUTIDO 10 AMP BTICINO $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.500 $ 105.500
27112825
Juegos de plantillas de herramienta6UnidadPLANTILLA NUMEROS METAL PARA PINTAR DEL 0 AL 9 Y LETRAS 15CM PLANTILLA NUMEROS METAL PARA PINTAR DEL 0 AL 9 Y LETRAS 12,7CM GENERICO $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica40UnidadCINTA ELECTRICA PVC 3M (SUPER 33+) 20 MTS o Similar CINTA ELECTRICA PVC 3M SUPER 33+ 20 MTS $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCAJA IDROBOX 1P TIPO BTICINO O SUPERIOR CAJA IDROBOX 1P TIPO BTICINO, CON FUNDA. $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
Total Neto $ 862.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.913
TOTAL OC $ 1.026.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.