Orden de Compra. Nº2271-143-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-56-L115"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-143-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-56-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-56-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna Pudahuel
Impuesto 60108,4
Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega de factura y despacho

AEROPUERTO AMB, INTERIOR. OMAR PAGE 2075, PUDAHUEL, OFICINAS ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL.

FONO: 4363658 - 4363236

LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS.

VIERNES 08:30 A 15:30 HRS

HORARIO DE COLACION 12:00 A 14:00 HRS. 

ELECTRONICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A y M Cia Ltda
Razón Social ABARZUA Y MELENDEZ COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.288.361-9
Sucursal A y M Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes30UnidadWD-40 EN FORMATO DE 311 GRS.WD-40 EN FORMATO DE 311 GRS $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700
31201601
Adhesivos químicos30UnidadPEGAMENTO TIPO AGOREX EN FORMATO DE 120CCPEGAMENTO AGOREX EN FORMATO DE 120CC $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
31201601
Adhesivos químicos30UnidadPEGAMENTO TIPO LA GOTITA FORMATO DE 2 MLPEGAMENTO LA GOTITA FORMATO DE 2 ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
47131502
Paños de limpieza8kilogramoKILOS DE HUAIPE BLANCOKILOS DE HUAIPE BLANCO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
53131624
Toallitas húmedas6PaqueteTOALLITAS HUMEDAS DE 100 UNIDADES POR PAQUETEHuggies, Toallitas Húmedas Active Fresh Paquete 96 Un $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 316.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.108
TOTAL OC $ 376.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.