Orden de Compra. Nº2271-196-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-46-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-196-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-46-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-46-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11437 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070
Comuna Pudahuel
Impuesto 2394000
Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koch2 Limitada
Razón Social KOCH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
R.U.T. 76.826.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Koch2 Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111508
Alumbrado de pista1GlobalNivelación y reparación de 5 balizas eje de rodaje calle Charlie, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitaciónNivelación y reparación de 5 balizas eje de rodaje calle Charlie, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitación $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
39111508
Alumbrado de pista1GlobalNivelación y reparación de 4 balizas eje de rodaje calle Delta, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitación.Nivelación y reparación de 4 balizas eje de rodaje calle Delta, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitación $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
39111508
Alumbrado de pista1GlobalNivelación y reparación de 12 balizas en eje de pista, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitación.Nivelación y reparación de 12 balizas en eje de pista, de acuerdo a bases técnicas adjuntas a la presente licitación $ 7.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000
Total Neto $ 12.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.000
TOTAL OC $ 14.994.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.