|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2271-238-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2271-188-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
OMAR PAGE 2070 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
116660 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OMAR PAGE 2070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Koch2 Limitada |
|
Razón Social |
KOCH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
|
|
R.U.T. |
76.826.890-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Koch2 Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN BAÑO DE VARONES EDIFICIO ZAC, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. | |
$ 614.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 614.000
|
$ 614.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 614.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 116.660
|
|
$ 730.660
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.