|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2271-247-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-73-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2271-73-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
470022 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alejandro |
|
Razón Social |
ATAC CONSULTING SPA
|
|
R.U.T. |
76.841.391-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alejandro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad | 1- Limpieza de cubierta | limpieza de cubiertas y canaletas bajadas de aguas lluvias. |
$ 1.813.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.813.300
|
$ 1.813.300
|
72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 4 | Unidad | 1.5.- Sello de encuentros. | SELLAR CON POLIURETANO, Y MEMBRANA ASFALTICA.
|
$ 165.125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 660.500
|
$ 660.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.473.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 470.022
|
|
$ 2.943.822
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.