|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2271-4-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-110-R122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2271-110-R122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
OMAR PAGE 2070 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
4104000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OMAR PAGE 2070 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DESAN SPA |
|
Razón Social |
DESAN SPA
|
|
R.U.T. |
77.084.829-6 |
|
Sucursal |
DESAN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 36 | Unidad | Servicio desratización, desinfección, fumigación y sanitización para las dependencias del Aeródromo Peldehue, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. | VALOR NETO MENSUAL |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.600.000
|
$ 21.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.104.000
|
|
$ 25.704.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.