Orden de Compra. Nº2271-47-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-15-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-47-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-15-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-15-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna Pudahuel
Impuesto 438026
Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESDE 2271-15-L110
AP ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR, BODEGA REGIONAL CENTRAL
(VER MAPA ADJUNTO)
CONTACTOS: 
FRANCISCO PARADA G.  FONO 4363488
AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236
Z.A.C.
RES Nº 0207

HORARIOS DE RECEPCION:

LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS.

VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HAS
Razón Social SOC HERMANOS ALVAREZ SEGALI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.189.260-2
Sucursal HAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadREPARACION COMPLETA DE MOTOR DE VEHICULO SANG YONG, MUSSO 4X4, AÑO 2006, Nº MOTOR 66292012162309, Nº CHASIS KPAVA2EDSLP413519. VER REQUERIMIENTO ADJUNTO, EL CUAL INDICA DETALLE DE REPARACION.  $ 2.305.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.305.400 $ 2.305.400
Total Neto $ 2.305.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.026
TOTAL OC $ 2.743.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.