Orden de Compra. Nº2271-70-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-27-L124"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-70-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-27-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-27-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8718 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070
Comuna Pudahuel
Impuesto 66177
Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Shekina Ltda.
Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA
R.U.T. 76.063.553-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Shekina Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA H11 12V 55W O SUPERIORDetalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA H7 12V 55W O SUPERIORDetalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA H27 12V 27W O SUPERIORDetalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAMPOLLETA COLA PESCADO T20 WY21W 12VDetalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
40161505
Filtros de aire8UnidadFILTRO DE AIRE CHEVROLET DMAX 2018-2020 TIPO AUTECH C-2416/3Detalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
40161505
Filtros de aire8UnidadFILTRO DE AIRE CHEVROLET DMAX 2015 TIPO KENDALL REF. 060820920Detalle en adjunto. entrega en 3 dias con fleten gratis. $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 348.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.177
TOTAL OC $ 414.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.