Orden de Compra. Nº2271-74-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-74-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-25-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna Pudahuel
Impuesto 2597300
Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OBCIEL FERNANDEZ VERDUGO
Razón Social OBCIEL FERNANDEZ VERDUGO
R.U.T. 7.502.250-6
Sucursal OBCIEL FERNANDEZ VERDUGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1Global1.-MANTENIMIENTO A PABELLON DE INFADO DEL RADIOSONDA (de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas)Pabellón de Inflado $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1Global2.-HABILITACION BAÑO ATENCION PUBLICO EN OFICINA ARO (de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas)Habilitación Baño $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1Global3.-REMODELACION GARAJE/SALA DE REUNIONES (de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas)Remodelación Garaje $ 7.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950.000 $ 7.950.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1Global4.-REPARACION ACCESO, ESCALA Y OTROS DE TORRE DE CONTROL/ARO (de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas)Reparación acceso escala $ 2.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000 $ 2.320.000
Total Neto $ 13.670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.597.300
TOTAL OC $ 16.267.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.