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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2271-75-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-13-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2271-13-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
OMAR PAGE 2070 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OMAR PAGE 2070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE ARMANDO |
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Razón Social |
JOSE ARMANDO RIQUELME SEPULVEDA
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R.U.T. |
13.943.937-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE ARMANDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Servicio de aseo del Aeródromo Gral. Bernardo O'Higgins de Chillán por 36 meses de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Valor indicado ya incluye IVA. | EL PROVEEDOR SE COMPROTEME A REALIZAR LAS LABORES ENCOMENDADAS SIGUIENDO A CABALIDAD LAS INDICACIONES EN LAS BASES DE ESTA LICITACION. |
$ 20.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.950.000
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$ 20.950.000
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Total Neto
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$ 20.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.950.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.