Orden de Compra. Nº2271-83-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-35-L126"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-83-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-35-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-35-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070
Comuna Pudahuel
Impuesto 102087
Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ITG LTDA
Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA
R.U.T. 76.493.820-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ITG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta12UnidadCARTUCHO TINTA EPSON 788XXL NEGROCARTUCHO TINTA EPSON 788XXL NEGRO $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.800 $ 358.800
43211708
Trackballs y mouse de computador21UnidadMOUSE INALAMBRICO ERGONOMICO CON CARGADOR USBMOUSE INALAMBRICO ERGONOMICO CON CARGADOR USB $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
Total Neto $ 537.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.087
TOTAL OC $ 639.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.