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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2272-15-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2272-13-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
51913,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SL MULTISPORT |
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Razón Social |
S.L. MULTISPORT SPA
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R.U.T. |
77.011.795-K |
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Sucursal |
SL MULTISPORT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 217 | Unidad | GEL SANITIZANTE POTENCIADO CON COBRE AL 70% DE ALCOHOL CON DOSIFICADOR EN FORMATO DE 1000 ML. | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.230
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$ 258.230
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Total Neto
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$ 258.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 51.914
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$ 325.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.