Orden de Compra. Nº
2272-34-AG26
"
Adq de materiales para reparación de inmueble, compra ágil: 2272-40-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2272-34-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adq de materiales para reparación de inmueble, compra ágil: 2272-40-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
Comuna
Pudahuel
Impuesto
89642
Dirección de Envío de la Factura
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
3L Chile
Razón Social
3L CHILE SPA
R.U.T.
77.685.091-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
3L Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141606
Burbujas para embalaje
5
Unidad
Burbujas Embalaje Rollo 1X10 Metros Protección Mudanza
$ 10.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.995
$ 50.995
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Tomacorriente doble 10A Blanco, calidad Bticino o superior
$ 2.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.090
$ 26.090
13102026
Poliestireno (PS)
20
Unidad
Plancha Poliestireno 30Mm 1X0,5M
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.420
$ 20.420
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Interruptor doble 9/15 10 A, calidad Bticino o superior
$ 2.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.090
$ 26.090
39121402
Enchufes eléctricos
5
Unidad
Placa Ciega Blanca
$ 669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
30103604
Revestimiento o láminas de madera
20
Unidad
OSB Estructural 9.5 mm 122x244 cm
$ 12.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.580
$ 249.580
30101617
Barras de madera
30
Unidad
Pino Certificado Seco Cepillado 2x2 3,2 m
$ 3.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.280
$ 95.280
Total Neto
$ 471.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.642
TOTAL OC
$ 561.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.