Orden de Compra. Nº2272-34-AG26 "Adq de materiales para reparación de inmueble, compra ágil: 2272-40-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2272-34-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq de materiales para reparación de inmueble, compra ágil: 2272-40-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
Comuna Pudahuel
Impuesto 89642
Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3L Chile
Razón Social 3L CHILE SPA
R.U.T. 77.685.091-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 3L Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141606
Burbujas para embalaje5UnidadBurbujas Embalaje Rollo 1X10 Metros Protección Mudanza  $ 10.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.995 $ 50.995
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadTomacorriente doble 10A Blanco, calidad Bticino o superior  $ 2.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.090 $ 26.090
13102026
Poliestireno (PS)20UnidadPlancha Poliestireno 30Mm 1X0,5M  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadInterruptor doble 9/15 10 A, calidad Bticino o superior  $ 2.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.090 $ 26.090
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadPlaca Ciega Blanca  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
30103604
Revestimiento o láminas de madera20UnidadOSB Estructural 9.5 mm 122x244 cm  $ 12.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580
30101617
Barras de madera30UnidadPino Certificado Seco Cepillado 2x2 3,2 m  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.280 $ 95.280
Total Neto $ 471.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.642
TOTAL OC $ 561.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.