Orden de Compra. Nº
2272-75-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-21-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2272-75-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-21-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2272-21-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
Comuna
Pudahuel
Impuesto
97660
Dirección de Envío de la Factura
OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aeromax (unidad Ventas Aviación)
Razón Social
Sociedad Comercial Aeromax SpA
R.U.T.
76.321.215-7
Sucursal
Aeromax (unidad Ventas Aviación)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
PROTACTOR DIGITAL, N° DE SERIE:INC-01, MODELO:KS5549.
Calibración
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
PIE DE METRO DIGITAL, N° DE SERIE:131133, MODELO:0-150.
Calibración
$ 43.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
PIE DE METRO DIGITAL, N° DE SERIE:35911-5
Calibración
$ 43.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
TORSIO MAX, N° DE SERIE:775/25, MODELO:T775
Calibración
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
RELOJ COMPARADOR, N° DE SERIE:IEV-250, MODELO:81-141
Calibración
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
MECANICAL FORCE GAUGE, N° DE SERIE:LG-30, MODELO:R100-26.
Calibración
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
Balanza análoga 0-200 Kg., N° DE SERIE:s/n, MODELO:Ferrer.
Calibración
$ 57.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
Tester FLUKE, N° DE SERIE:74360581, MODELO:FLUKE 87 III.
Calibración
$ 73.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.000
81141504
Ensayo y calibrado de equipos
1
Unidad
Tester FLUKE, MODELO:FLUKE 233
Calibración
$ 73.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.000
Total Neto
$ 514.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.660
TOTAL OC
$ 611.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.