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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-1-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-835-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2273-835-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
152000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Naufiglass |
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Razón Social |
MAURICIO ESTEBAN URRUTIA WALTHER
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R.U.T. |
9.971.911-7 |
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Sucursal |
Naufiglass |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | CASETA DE SEGURIDAD PREFABRICADA EN PLÁSTICO REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS | Fabricado en Plástico Reforzado en fibra de vidrio.
Laminado de alta resistencia.
Resistente a la corrosión, productos químicos y rayos UV.
ALTO 2,35
FRENTE 1,20
FONDO 1,20
1 PUERTA CON LLAVE
1 VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO
1 VIDRIO FR |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.000
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$ 952.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.