Orden de Compra. Nº2273-1082-SE18 "CAFE,CHOCOLATE Y OTROS, D.C N° 797 ear."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1082-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra CAFE,CHOCOLATE Y OTROS, D.C N° 797 ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-233-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 48890,04
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

TESORERIA MUNICIPAL 223896639 - 6648 – 6649 – 6650

REMITIR FACTURA A CORREO  Bodegamuni1335@gmail.com

DESPACHO  EL OLIVAR 02595,PDO. 47  DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES  DE 8:30 A 13:30 Y   FONO 223896941, ANEXOS 6942–6944–6943–6945.

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.             

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monica
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NOLICHILE SPA
R.U.T. 76.485.962-6
Sucursal Monica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4UnidadCAFE INSTANTANEO CRUZEIRO TRADICIONAL O SIMILAR 500 grs.CAFE INSTANTANEO CRUZEIRO X 500 GRS. $ 6.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.880 $ 27.880
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes24UnidadCHOCOLATE CHOCO SPORT O SIMILAR 1 KG.CHOCOLATE RISTORA X 1 KILO $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.520 $ 155.520
50201714
Cremas no lácteas12UnidadLECHE CREMA VENDING 500 grs..LECHE CREMA VENDING X 500 GRS. $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.716 $ 40.716
50161510
Sacarina o sucralosa1200SachetSACHET SUCRALOSA 0.5 GRS.SUCRALOSA SACHET 0.5 GRS. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
50161510
Sacarina o sucralosa800SachetSACHET AZUCAR 0.5 GRS.AZUCAR SACHET 0.5 GRS. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 257.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.890
TOTAL OC $ 306.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.